Linux vps-61133.fhnet.fr 4.9.0-19-amd64 #1 SMP Debian 4.9.320-2 (2022-06-30) x86_64
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# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips ShowExpenseReport=Afficher la note de frais Trips=Note de frais TripsAndExpenses=Notes de frais TripsAndExpensesStatistics=Statistiques notes de frais TripCard=Fiche note de frais AddTrip=Créer note de frais ListOfTrips=Liste des notes de frais ListOfFees=Liste des notes de frais TypeFees=Types de déplacement et notes de frais ShowTrip=Afficher la note de frais NewTrip=Nouvelle note de frais LastExpenseReports=Les %s dernières notes de frais AllExpenseReports=Toutes les notes de frais CompanyVisited=Société/organisation visitée FeesKilometersOrAmout=Montant ou kilomètres DeleteTrip=Supprimer les notes de frais / déplacements ConfirmDeleteTrip=Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette note de frais ? ListTripsAndExpenses=Liste des notes de frais ListToApprove=En attente d'approbation ExpensesArea=Espace notes de frais ClassifyRefunded=Classer 'Remboursé' ExpenseReportWaitingForApproval=Une nouvelle note de frais a été soumise pour approbation ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Une nouvelle note de frais a été soumise et attend d'être approuvée. <br> - Utilisateur: %s <br> - Période: %s <br> Cliquez ici pour valider: %s ExpenseReportWaitingForReApproval=Une note de frais a été resoumise pour approbation ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Une note de frais a été enregistrée et est en attente à nouveau d'approbation.<br>Le %s, vous avez refusé d'approuver la note de frais pour la raison suivante: %s<br>Une nouvelle version a été soumise et attend d'être approuvée.<br> Utilisateur : %s<br>- Période : %s<br>Cliquez ici pour valider la note de frais %s ExpenseReportApproved=Une note de frais a été approuvée ExpenseReportApprovedMessage=La note de frais %s a été approuvée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Approuvée par : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais %s ExpenseReportRefused=Une note de frais a été refusée ExpenseReportRefusedMessage=La note de frais %s a été refusée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Refusée par : %s<br>- Motif du refus : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais: %s ExpenseReportCanceled=Une note de frais a été annulée ExpenseReportCanceledMessage=La note de frais %s a été annulée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Annulée par : %s<br>- Motif de l'annulation :%s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais %s ExpenseReportPaid=Une note de frais a été réglée ExpenseReportPaidMessage=La note de frais %s a été réglée.<br>- Utilisateur : %s<br>- Réglée par : %s<br>Cliquez ici pour afficher la note de frais %s TripId=Id note de frais AnyOtherInThisListCanValidate=Personne à informer pour la validation de la demande. TripSociete=Information société TripNDF=Informations note de frais PDFStandardExpenseReports=Modèle de note de frais PDF standard ExpenseReportLine=Ligne de note de frais TF_OTHER=Autre TF_TRIP=Transport TF_LUNCH=Repas TF_METRO=Métro TF_TRAIN=Train TF_BUS=Bus TF_CAR=Voiture TF_PEAGE=Péage TF_ESSENCE=Carburant TF_HOTEL=Hôtel TF_TAXI=Taxi EX_KME=Frais kilométriques EX_FUE=Carburant EX_HOT=Hôtel EX_PAR=Stationnement EX_TOL=Péage EX_TAX=Taxes diverses EX_IND=Indemnité de transport EX_SUM=Frais d'entretien EX_SUO=Fournitures administratives EX_CAR=Location de voiture EX_DOC=Documentation EX_CUR=Réception clients EX_OTR=Autres réceptions EX_POS=Frais d'expédition EX_CAM=Entretien et réparation EX_EMM=Frais de bouche EX_GUM=Repas invités EX_BRE=Petit déjeuner EX_FUE_VP=Carburant EX_TOL_VP=Péage EX_PAR_VP=Stationnement EX_CAM_VP=Entretien et réparation DefaultCategoryCar=Mode de déplacement par défaut DefaultRangeNumber=Numéro de plage par défaut UploadANewFileNow=Téléverser un nouveau document maintenant Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Erreur, la règle pour la numérotation des notes de frais n'a pas été définie dans la configuration du module 'Notes de Frais' ErrorDoubleDeclaration=Vous avez déclaré une autre note de frais dans une période similaire. AucuneLigne=Aucune note de frais déclarée ModePaiement=Mode de paiement VALIDATOR=Utilisateur responsable de l'approbation VALIDOR=Approuvé par AUTHOR=Enregistré par AUTHORPAIEMENT=Payé par REFUSEUR=Refusé par CANCEL_USER=Supprimé par MOTIF_REFUS=Motif MOTIF_CANCEL=Motif DATE_REFUS=Date refus DATE_SAVE=Date validation DATE_CANCEL=Date annulation DATE_PAIEMENT=Date de paiement ExpenseReportRef=Réf. note de frais ValidateAndSubmit=Valider et envoyer pour approbation ValidatedWaitingApproval=Validé (en attente d'approbation) NOT_AUTHOR=Vous n'êtes pas l'auteur de cette note de frais. Opération annulé. ConfirmRefuseTrip=Êtes-vous sûr de vouloir refuser cette note de frais ? ValideTrip=Approuver note de frais ConfirmValideTrip=Êtes-vous sûr de vouloir approuver cette note de frais ? PaidTrip=Payer note de frais ConfirmPaidTrip=Êtes-vous sûr de vouloir changer le statut de cette note de frais en "Payé" ? ConfirmCancelTrip=Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette note de frais ? BrouillonnerTrip=Passer le rapport de dépenses au statut "Brouillon" ConfirmBrouillonnerTrip=Êtes-vous sûr de vouloir changer le statut de cette note de frais en "Brouillon" ? SaveTrip=Valider note de frais ConfirmSaveTrip=Êtes-vous sûr de vouloir valider cette note de frais ? NoTripsToExportCSV=Pas de note de frais à exporter dans cette période ExpenseReportPayment=Paiement des notes de frais ExpenseReportsToApprove=Notes de frais à approuver ExpenseReportsToPay=Notes de frais à payer ConfirmCloneExpenseReport=Êtes-vous sûr de vouloir cloner cette note de frais ? ExpenseReportsIk=Configuration des indemnités kilométriques ExpenseReportsRules=Règle de note de frais ExpenseReportIkDesc=Vous pouvez modifier le calcul des indemnités kilométriques par catégories et gammes précédemment définies. <b>d</b> est la distance en kilomètres. ExpenseReportRulesDesc=Vous pouvez définir des règles de montant maximum pour les notes de frais. Ces règles seront vérifiées lorsqu'une nouvelle dépense est ajoutée à une note de frais expenseReportOffset=Décalage expenseReportCoef=Coefficient expenseReportTotalForFive=Exemple avec <u>d</u> = 5 expenseReportRangeFromTo=de %d à %d expenseReportRangeMoreThan=Plus de %d expenseReportCoefUndefined=(valeur non définie) expenseReportCatDisabled=Catégorie désactivée - Voir la dictionnaire c_exp_tax_cat dictionary expenseReportRangeDisabled=Plage désactivée - voir le dictionay c_exp_tax_range expenseReportPrintExample=décalage + (d x coef) = %s ExpenseReportApplyTo=Appliquer à ExpenseReportDomain=Nom de domaine à utiliser ExpenseReportLimitOn=Limite sur ExpenseReportDateStart=Date début ExpenseReportDateEnd=Date fin ExpenseReportLimitAmount=Montant maximum ExpenseReportRestrictive=Dépassement non autorisé AllExpenseReport=Tout type de note de frais OnExpense=Ligne de dépense ExpenseReportRuleSave=Règle de calcul enregistrée ExpenseReportRuleErrorOnSave=Erreur: %s RangeNum=Plage %d ExpenseReportConstraintViolationError=Montant max dépassé (règle %s) : %s est supérieur à %s (Dépassement interdit) byEX_DAY=par jour (limité à %s) byEX_MON=par mois (limité à%s) byEX_YEA=par an (limité à %s) byEX_EXP=par ligne (limité à %s) ExpenseReportConstraintViolationWarning=Montant max dépassé (règle %s) : %s est supérieur à %s (Dépassement autorisé) nolimitbyEX_DAY=par jour (sans limite) nolimitbyEX_MON=par mois (sans limite) nolimitbyEX_YEA=par an (sans limite) nolimitbyEX_EXP=par ligne (sans limite) CarCategory=Catégorie de véhicule ExpenseRangeOffset=Montant décalage: %s RangeIk=Barème kilométrique AttachTheNewLineToTheDocument=Lier la ligne à un document téléversé